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內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局2020年度部門預算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2020-06-22 16:00?? 來源:財政局

2020內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局部門預算公開

 

 

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局概況 

一、主要職

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣審計2020年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件: 內(nèi)鄉(xiāng)縣審計2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局概況

 

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局主要職責

(一)負責對全縣財政收支和法律、法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,負有督促被審計單位整改的責任。

(二)參與起草審計、財經(jīng)方面的地方規(guī)范性文件草案,制定審計制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領域審計工作規(guī)劃,制定并組織實施年度審計計劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。

(三)向縣政府提交年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計結果報告。受縣政府委托向縣人大常委會提交縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告。向縣政府報告其他事項專項審計調(diào)查情況報告及結果。依法向社會公布審計結果,向縣政府有關部門和所轄鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府通報審計情況和審計結果。

(四)為社會提供經(jīng)濟責任審計管理服務。機關、企事業(yè)單位及黨政領導干部和國有企業(yè)負責人任期經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。

(五)負責對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與縣級財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查;依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決的有關事項。協(xié)助有關部門查處相關重大案件;指導和監(jiān)督依法屬于審計監(jiān)督對象單位的內(nèi)部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象單位出具的相關審計報告;組織審計縣政府駐外非經(jīng)營性機構的財務收支,依法通過適當方式組織審計縣屬國有企業(yè)和金融機構的境外資產(chǎn)、負債和損益。

(六)負責審計政府投資和以政府投資為主的建設項目預算執(zhí)行情況和決算;組織對其他由國家直接投資、融資建設項目的審計監(jiān)督;組織對授權的建設項目和施工企業(yè)進行審計監(jiān)督。對建設項目有關的建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理、采購、供貨、咨詢、代理等單位的財務收支進行審計監(jiān)督;開展相關的專項審計調(diào)查。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局機構設置及部門預算單位構成

(一)機構設置

根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定,南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局設個科室,包括:辦公室、制監(jiān)督股、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)貿(mào)與業(yè)審計股、經(jīng)濟責任審計股、信息管理股。

(二)部門預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局部門預算包括局機關本級預算和屬單位預算。

1.內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局機關本級

2.內(nèi)鄉(xiāng)縣經(jīng)濟責任審計中心

3.內(nèi)鄉(xiāng)縣投資審計中心

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計2020年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局2020年收入總計506.70萬元,支出總計506.70萬元,與2019年相比,收支總計各增加24.60萬元,增長5.10%。主要原因是人員變化。

二、收入預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局2020年收入總計506.70萬元,其中:一般公共預算收入506.70萬元;政府性基金預算收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局2020年支出總計506.70萬元,其中:基本支出284.60萬元,占總支出的56.17%;項目支出222.10萬元,占總支出的43.83%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局2020年財政撥款收入506.70萬元,支出506.70萬元;與2019年相比,財政撥款收支增加24.60萬元,增長5.10%。主要原因:壓縮三公經(jīng)費和人員變化。

五、一般公共預算支出預算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局2020年一般公共預算支出年初預算506.70萬元。主要用于基本支出284.60萬元,占總支出的56.17%;項目支出222.10萬元,占總支出的43.83%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局2020年一般公共預算基本支出284.60萬元,其中:人員經(jīng)費262.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費22.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我局2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算為23.50萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與2019年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元

(二)公務用車購置及運行費5.00萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費 5.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2019年相比無變化。公務用車運行維護費預算數(shù)與2019年相比無變化。主要原因:預算未發(fā)生變化。

(三)公務接待費18.50萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與2019年相比無變化。主要原因:預算未發(fā)生變化。     

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣審計局2020年機關運行經(jīng)費支出預算45.90萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

我局2020年政府采購預算安排0萬元。

(三)績效目標設置情況

我局2020年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

2020年部門預算金額共計506.70萬元,其中項目共2個,金額為222.10萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末,我局共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣審計2020年部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款預算收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、政府性基金預算支出情況表

8、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

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責任編輯:財政局