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內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦2020年度部門預算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2020-06-22 16:00?? 來源:財政局

內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦2020年度部門預算公開

  第一部分 史志辦概況

   一、主要職責

   二、機構設置及部門預算單位構成

  第二部分 史志辦2020年部門預算情況說明

  第三部分名詞解釋

   附件:史志辦2020年度部門預算表

   一、部門收支總體情況表

   二、部門收入總體情況表

   三、部門支出總體情況表

   四、財政撥款收支總體情況表

   五、一般公共預算支出情況表

   六、一般公共預算基本支出情況表

    七、政府性基金預算支出情況表

   八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室主要職責:內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室是縣委、政府主管黨史、地方志編纂、研究、出版、管理的縣直一級參公事業(yè)單位。

  1、受中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委、縣政府委托編纂《內(nèi)鄉(xiāng)縣志》;2、編輯出版《中共內(nèi)鄉(xiāng)縣黨史》;3、編纂《內(nèi)鄉(xiāng)縣年鑒》、《內(nèi)鄉(xiāng)縣大事年編》;4、及時、準確為河南省、南陽市政府年鑒提供內(nèi)鄉(xiāng)縣情資料;5、編纂出版地方叢書;6、研究中共內(nèi)鄉(xiāng)縣黨的發(fā)展史,根據(jù)上級要求積極參加中央、省、市黨史系統(tǒng)組織的理論研討會,提高編寫人員的業(yè)務水平;7、指導督促部門志、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))志的編纂出版工作;8、做好史志檔案管理和史志網(wǎng)站維護工作。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室部門預算為本級預算。內(nèi)設4個股室:綜合辦公室、黨史辦。年鑒編輯部,方志室,

內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室無下設單位,涵蓋的預算為本單位本級預算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室2020年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

我單位2020年收入總計76.4萬元,支出總計76.4萬元,與2019年相比,收支增加6.3萬元,增長8.9%,主要原因是:項目支出增加。史志編纂費用增加。

二、收入預算總體情況說明

我單位2020年收入總計76.4萬元,其中:一般公共預算收入76.4萬元;。

三、支出預算總體情況說明

我單位2020年支出總計76.4萬元,其中:基本支出61.4萬元,占總支出的80%;項目支出15萬元,占總支出的20 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我單位2020年財政撥款收入76.4萬元,支出 76.4萬元;與2019年相比,財政撥款收支增加6.3萬元,增長8.9 %。主要原因是:項目支出增加,史志編纂費用增加。。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我單位2020年一般公共預算支出年初預算76.4萬元。主要用于基本支出61.4萬元,占總支出的80%;項目支出15萬元,占總支出的20%。行政運行49.4萬元,占64.66%專項業(yè)務15萬元,占19.6%,養(yǎng)老保險支出4.6萬元,占6%,其他社會保障和就業(yè)0.2萬元,占0.2%,行政單位醫(yī)療4萬元占5.23%,住房公積金3.3萬元,占4.31%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位 《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦預算支出61.40萬元。其中人員經(jīng)費55.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費5.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2020年無使用政府性基金預算撥款安排。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算為0.5萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費年初預算為0萬元。

(二)公務用車購置及運行費年初預算為 0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年度持平。

(三)公務接待費0.5萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比2019年持平。

九、其他重要事項情況的說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經(jīng)費支出為0.2萬元,主要用于保障機關正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

(二)政府采購支出情況

我單位 2020年無政府采購預算。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年無績效評價項目。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2019年末,我單位 所屬單位共有車改保留車輛0輛,其中:應急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上通用設備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位 2020年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2020年部門預算公開報表

http://www.apksplus.com/attached/20210607/20210607134941_263.xls


責任編輯:財政局