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內(nèi)鄉(xiāng)縣政法委2019年部門預(yù)算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2019-06-21 08:00?? 來源:財政局

2019內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委部門預(yù)算公開

 

 

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委概

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 政法委2019 年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件: 政法委2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 

 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委概況

 

一、政法委局主要職責(zé)

(一)對全縣政法工作做出全局部署并督促貫徹落實(shí);大力支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán),組織研究和討論有爭議重大的疑難案件;對全縣政法工作重大問題組織調(diào)查研究,推進(jìn)政法工作改革。

(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、目標(biāo)管理責(zé)任制和一票否決權(quán)制以及打擊、防范、管理、建設(shè)、教育、改造六項重要任務(wù)和措施。

(三)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作,分析社會治安新情況、新問題,研究解決問題的對策,及時向縣委提出建議。

(四)收集上報涉及國家安全和社會政治穩(wěn)定方面的情況信息,指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各部門及單位國家安全小組開展工作。

(五)做好全縣的防范和處理邪教工作。

 

二、縣委政法委機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定,南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委設(shè)7個科室,包括:辦公室、政治部、綜治協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、執(zhí)法監(jiān)督科、法制科、政治安全科。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委部門預(yù)算為本級預(yù)算。

 

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年收入總計612.40萬元,支出總計612.40萬元,與上年預(yù)算相比,收、支總計各增加232.93萬元,較上年增長61.40%。主要原因項目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年收入合計612.40萬元,其中:一般公共預(yù)算612.40萬元。政府性基金預(yù)算收入0萬元專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年支出合計612.40萬元,其中:基本支出300.90萬元,占49%;項目支出311.40萬元,占51%

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019財政撥款收入預(yù)算612.40萬元,支出預(yù)算612.40萬元。與年相比,財政撥款收、支總計各增加232.93萬元,較上年增長61.40%。主要原因:2019年項目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為612.40萬元。主要用于以下方面:基本支出300.90萬元,占49%;項目支出311.40萬元,占51%

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年一般公共預(yù)算基本支出300.90萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)256.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)44.80萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

單位2019“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.00萬元。2019“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.00元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。

(三)公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

九、其他重要事項情況的說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為300.90萬元,主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

我單位2019年政府采購預(yù)算安排0萬元

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019我單位未安排預(yù)算績效項目。主要原因為2019年我單位沒有符合績效評價的項目未開展績效管理工作。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2018末,我單位所屬單位共有車改保留車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2019年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣政法委2019年度部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款預(yù)算收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、政府性基金預(yù)算支出情況表

8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

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