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內鄉(xiāng)縣信訪局2019年部門預算公開

內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2019-06-22 00:00?? 來源:財政局

 

2019年度信訪局部門預算公開


 

    第一部分 信訪局概況

    一、主要職責

    二、預算單位構成

    第二部分 信訪局2019年部門預算情況說明

    第三部分  名詞解釋

    附件:信訪局2019年度部門預算表

    一、部門收支預算總表

    二、部門收入預算總表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款預算收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、政府性基金支出情況表

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

第一部分

信訪局概況

 

一、主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī);定期綜合分析群眾信訪情況,對全縣信訪工作進行指導;

2、受理群眾來信來訪,按照“分級負責,屬地管理,誰主管誰負責”的原則,向有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦、轉送信訪問題,并負責督辦、復查、通報;

3、對基層信訪工作進行宏觀管理,全面實行信訪工作領導責任制和信訪工作目標管理責任制,對全縣信訪工作進行檢查考核,培養(yǎng)先進典型;

4、承辦上級和縣委、縣政府交辦的信訪事項,協(xié)調處理重要信訪問題,對重大信訪問題采取召開信訪協(xié)調會、聯(lián)席會、聽證會等辦法進行解決;

5、協(xié)調處理來縣委、縣政府機關集體上訪事項,處理異常、突發(fā)信訪事件,維護縣委、縣政府機關正常的信訪工作秩序;

6、對在信訪工作中推諉、敷衍、處置不力,造成嚴重后果的相關單位或直接責任人,向縣委、縣政府提出處理建議。

二、預算單位構成

信訪局部門預算為本級預算。機構設置為1個。

信訪局部門預算單位1個。

 

第二部分

2019年部門預算情況說明

 

、收入支出預算總體情況說明

我局2019年收入總計794.4萬元,支出總計萬794.4元,與2019年相比,收支總計各減少0.079萬元,減少0.01%。原因為嚴守中央八項規(guī)定,壓縮開支。

二、收入預算總體情況說明

我局2019年收入總計794.4萬元,其中:一般公共預算收入794.4萬元;政府性基金預算收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

我局2019年支出總計794.4萬元,其中:基本支出288萬元,占總支出的36.3%;項目支出506.4萬元,占總支出的63 .6%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我局2019年收入總計794.4萬元,支出總計萬794.4元,與2019年相比,收支總計各減少0.079萬元,減少0.01%。原因為嚴守中央八項規(guī)定,壓縮開支。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我局2019年一般公共預算支出年初預算794.4萬元。主要用于基本支出288萬元,占總支出的36.3%;項目支出506.4萬元,占總支出的63%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

我部門2019年一般公共預算財政撥款基本支出288萬元。其中:人員經費232.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費55.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我局2019年使用政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

我局2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算為14.8萬元。2019年“三公”經費支出預算數(shù)與2018年降低1.2萬元,原因為壓縮公務接待費用,減少不必要開支。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元。

(二)公務用車購置及運行費10萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費10萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置及運行費預算數(shù)與2019年相比無變化。

(三)公務接待費4.8萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與2018年相比降低1.2萬元,原因為壓縮公務接待費用,減少不必要開支。

九、其他重要事項情況的說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為55.5萬元,主要用于保障機關正常運轉等經費。

(二)政府采購支出情況

我局2019年政府采購預算安排0萬元

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年無績效評價項目

(四)國有資產占用情況

2018年末,我局所屬單位共有車改保留車輛2輛,其中:應急保障用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我局2019年無專項轉移支付項目。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

附件: 內鄉(xiāng)縣信訪局2019年部門預算公開.xls   

    一、部門收支預算總表

    二、部門收入預算總表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款預算收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、政府性基金支出情況表

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況表



責任編輯:Neixiang_caizhengju